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  • 公司质量管理体系内部审核顺利完成

    2012-6-29

        6月6日—8日,由质量控制部牵头组织对公司最高管理层、体系内各部门及产品进行了管理体系内部审核。此次审核共开出9个一般不符合项,并发现13个需要改进的建议项。

        此次内部审核涉及面较广。在对质量管理体系审核的同时也对相关部门的测量管理体系一并进行了审核。审核组依据GJB9001B-2009、GB/T19022-2003标准、相关法律法规及公司《质量手册》、程序文件等要求,经过三天的现场审核,对公司质量管理体系运行情况进行了客观的评价。认为:公司领导重视质量管理体系的建设,重视产品质量。制定了满足要求和持续改进承诺的质量方针以及质量目标。部门及员工职责权限明确并沟通有效,产品质量稳定,满足合同、图样和技术条件及顾客要求。能适时开展内部审核和管理评审,并能针对各类不符合项采取纠正措施和预防措施及举一反三。质量管理体系运行正常。

        此次开出的不符合项相对较多,审核组要求各部门应根据质量职责和相关职能,对照审核中发现的问题,认真整改和举一反三。各责任部门负责人要高度重视,整改要彻底,防止类似问题再现。要求整改于7月5日前完成,质控部将于7月上旬进行抽查。审核组希望各部门有效解决内审中发现的问题,将要求落到实处,确保外审一次性通过。
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